目 录
第一部分 安远县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县应急管理局概况
一、部门主要职责
县应急局(县安委办)是主管安全生产监管、工作的县政府组成部门,主要职责是:一方面承担县安委会办公室工作职责:对全县安全生产实施综合监督管理,履行“牵头、协调、监督、查办”职责,指导、协调、监督县政府各部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。另一方面负责直接承担全县防灾减灾、森林防灭火、应急管理、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等行业安全生产监督管理和安全宣传教育培训工作。
二、部门基本情况
应急局编制数 24个,其中:行政编制数8个、全额事业编制数 16个、财政负担聘用专业森林消防人员62个;局聘自收自支临时人员11人;实有人数105人,其中:在职人数97人,包括行政人员8人、全额事业人员 16人、财拨局聘用专业森林消防人员62人;局聘自收自支临时人员11人;离退休8人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位:元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,942,377.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
24,800.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
142,335.30 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
56,675.34 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
748,000.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
62,932.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10,973,349.37 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,942,377.52 |
本年支出合计 |
58 |
12,008,092.01 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
868,353.04 |
年末结转和结余 |
60 |
1,802,638.55 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
13,810,730.56 |
总计 |
62 |
13,810,730.56 |
|
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 2020年度金额 单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,942,377.52 |
12,942,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139,058.57 |
139,058.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,276.73 |
3,276.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
748,000.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
748,000.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
748,000.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11,907,634.88 |
11,907,634.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8,977,634.88 |
8,977,634.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
7,654,435.20 |
7,654,435.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
708,699.68 |
708,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
614,500.00 |
614,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位:安远县应急管理局 2020年度 金额单位:元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,008,092.01 |
6,292,802.01 |
5,715,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139,058.57 |
139,058.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,276.73 |
3,276.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,973,349.37 |
6,006,059.37 |
4,967,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8,043,349.37 |
6,006,059.37 |
2,037,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
6,720,149.69 |
5,219,559.69 |
1,500,590.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
708,699.68 |
708,699.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
614,500.00 |
77,800.00 |
536,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位:安远县应急管理局 2020年度 金额单位:元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,942,377.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
748,000.00 |
748,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10,973,349.37 |
10,973,349.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,942,377.52 |
本年支出合计 |
59 |
12,008,092.01 |
12,008,092.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
868,353.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,802,638.55 |
1,802,638.55 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
868,353.04 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
13,810,730.56 |
总计 |
64 |
13,810,730.56 |
13,810,730.56 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,008,092.01 |
6,292,802.01 |
5,715,290.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引进人才费用 |
14,800.00 |
14,800.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142,335.30 |
142,335.30 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139,058.57 |
139,058.57 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,276.73 |
3,276.73 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,675.34 |
56,675.34 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
||
|
21303 |
水利 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
748,000.00 |
0.00 |
748,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62,932.00 |
62,932.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,973,349.37 |
6,006,059.37 |
4,967,290.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8,043,349.37 |
6,006,059.37 |
2,037,290.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
6,720,149.69 |
5,219,559.69 |
1,500,590.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
708,699.68 |
708,699.68 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
614,500.00 |
77,800.00 |
536,700.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
||
|
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2,930,000.00 |
0.00 |
2,930,000.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,062,906.01 |
302 |
商品和服务支出 |
229,896.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,425,469.68 |
30201 |
办公费 |
39,950.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,375,171.00 |
30202 |
印刷费 |
22,249.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132,562.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
23,651.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,043,200.00 |
30205 |
水费 |
1,955.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139,058.57 |
30206 |
电费 |
6,260.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3,276.73 |
30207 |
邮电费 |
4,759.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56,675.34 |
30208 |
取暖费 |
5,440.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
22,068.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62,932.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
17,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
800,909.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
37,370.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32,500.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40,345.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
6,062,906.01 |
公用支出合计 |
229,896.00 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
2020年度 |
金额单位:元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
46,730.00 |
37,370.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
46,730.00 |
37,370.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
37,370.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
49 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
412 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位:台、量、套 |
|
编制单位:安远县应急管理局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
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6.特种专业技术用车 |
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7.离退休干部用车 |
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8.其他用车 |
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二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
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三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
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注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1381.07 万元,其中年初结转和结余 86.84万元,较2019年增加1002.75 万元,增长265 %;本年收入合计 1381.07 万元,主要原因是:机关改革,单位撤并,职能增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1381.07 万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1381.07 万元,其中本年支出合计1200.8万元,较2019年增加909.32万元,增长311.97 %,主要原因是:机关改革,单位撤并,职能增加。年末结转和结余180.26 万元,较2019年增加93.42 万元,增长107.78 %,主要原因是:机关改革,单位撤并,职能增加。
本年支出的具体构成为:基本支出629.28万元,占52.41%;项目支出571.53万元,占47.59 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 213.88万元,决算数为1294.24万元,完成年初预算的605%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为2.48万元,决算数为2.48万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:机关改革,单位撤并,职能增加。
(二)公共安全支出年初预算数为 213.88万元,决算数为 1294.24 万元,完成年初预算的 605 %,主要原因是:机关改革,单位撤并,职能增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.81 万元,其中:
(一)工资福利支出 606.29万元,较2019年增加515.49 万元,增长567.72%,主要原因是:人员增加,工作晋升。
(二)商品和服务支出 22.99万元,较2019年减少6.01万元,下降 20.72 %,主要原因是:控制公用支出,节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2019年增加0 万元,增长0 %。
(四)资本性支出0 万元,较2019年减少98万元,下降100%,主要原因是:没有新购应急设备购置和其他应急救助支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.67 万元,决算数为 3.74 万元,完成预算的 80.09 %,决算数较2019年减少0.96 万元,下降20.43 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数4.67万元,决算数为 3.74 万元,完成预算的80.09 %,决算数较2019年减少0.96 万元,增长(下降)20.43 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:主要原因是严格控制公务接待支出。全年国内公务接待49批,累计接待 412人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:严格控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有新购公车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有新购公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是没有新购公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有新购公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出23万元,较年初预算数减少 6.01 万元,降低20.72 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金293 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“自然灾害救灾及恢复重建支出”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 293 万元,其中,对“自然灾害救灾及恢复重建支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,基本完成了年初预算执行,取得较好的社会效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评结果。
自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自然灾害救灾及恢复重建支出项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为293万元,执行数为293 万元,完成预算的100%。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在省级部门决算中反映其中,对“自然灾害救灾及恢复重建支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,基本完成了年初预算执行,取得较好的社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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