安远县车头镇人民政府2025年部门预算公开
目 录
第一部分 安远县车头镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县车头镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安远县车头镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县车头镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
安远县车头镇人民政府主要职责是:
1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策。
2、制定和组织实施本机行政区域整体规划和经济发展规划,促进经济快速健康发展;积极引导农民调整产业结构,提高经济发展的质量和水平,增加农民收入。
3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,切实维护农民的合法权益。
4、加强社会管理工作,推进依法行政,维护社会稳定;推进基层民主建设,指导村民自治,增强社会自治功能。
5、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年车头镇人民政府部门共有预算单位1 个,包括部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计53人,其中:行政编制人数25人,事业编制人数28人。实有人数小计53人,其中:在职人数小计53人,行政在职人数25人,事业单位在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,遗属人数小计2人。
第二部分 安远县车头镇人民政府2025年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,010.29 |
一般公共服务支出 |
2,532.37 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,010.29 |
公共安全支出 |
8.16 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
21.84 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
80.69 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
卫生健康支出 |
27.03 |
|
三、事业收入 |
|
农林水支出 |
94.42 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
45.78 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,810.29 |
本年支出合计 |
2,810.29 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,810.29 |
支出总计 |
2,810.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,810.29 |
|
1,010.29 |
1,010.29 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,532.37 |
|
732.37 |
732.37 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,532.37 |
|
732.37 |
732.37 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
613.89 |
|
613.89 |
613.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.48 |
|
78.48 |
78.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,840.00 |
|
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.84 |
|
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
21.84 |
|
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
21.84 |
|
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.69 |
|
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.44 |
|
75.44 |
75.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.40 |
|
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.04 |
|
61.04 |
61.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
|
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
|
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.03 |
|
27.03 |
27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
27.03 |
|
27.03 |
27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.03 |
|
27.03 |
27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
94.42 |
|
94.42 |
94.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
94.42 |
|
94.42 |
94.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
94.42 |
|
94.42 |
94.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.78 |
|
45.78 |
45.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
45.78 |
|
45.78 |
45.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.78 |
|
45.78 |
45.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,810.29 |
767.39 |
2,042.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,532.37 |
613.89 |
1,918.48 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,532.37 |
613.89 |
1,918.48 |
|
2010301 |
行政运行 |
613.89 |
613.89 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.48 |
|
78.48 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,840.00 |
|
1,840.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
99 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.84 |
|
21.84 |
|
01 |
文化和旅游 |
21.84 |
|
21.84 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.84 |
|
21.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.44 |
75.44 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.40 |
14.40 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.03 |
27.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
27.03 |
27.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.03 |
27.03 |
|
|
213 |
农林水支出 |
94.42 |
|
94.42 |
|
07 |
农村综合改革 |
94.42 |
|
94.42 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
94.42 |
|
94.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.78 |
45.78 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
45.78 |
45.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.78 |
45.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,010.29 |
一、本年支出 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,010.29 |
合计 |
1,010.29 |
1,010.29 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
一般公共服务支出 |
732.37 |
732.37 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
27.03 |
27.03 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
94.42 |
94.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
45.78 |
45.78 |
|
|
|
收入总计 |
1,010.29 |
支出总计 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,010.29 |
767.39 |
242.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.37 |
613.89 |
118.48 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
732.37 |
613.89 |
118.48 |
|
2010301 |
行政运行 |
613.89 |
613.89 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
78.48 |
|
78.48 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
99 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.84 |
|
21.84 |
|
01 |
文化和旅游 |
21.84 |
|
21.84 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.84 |
|
21.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.69 |
80.69 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
75.44 |
75.44 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.40 |
14.40 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.03 |
27.03 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
27.03 |
27.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.03 |
27.03 |
|
|
213 |
农林水支出 |
94.42 |
|
94.42 |
|
07 |
农村综合改革 |
94.42 |
|
94.42 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
94.42 |
|
94.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.78 |
45.78 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
45.78 |
45.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.78 |
45.78 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
767.39 |
587.26 |
180.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
569.83 |
569.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
196.14 |
196.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.49 |
72.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
87.61 |
87.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
66.24 |
66.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.04 |
61.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.03 |
27.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.78 |
45.78 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
173.13 |
|
173.13 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30208 |
取暖费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30229 |
福利费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.98 |
|
13.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
89.00 |
|
89.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.43 |
17.43 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.40 |
14.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
|
7.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
919001 |
安远县车头镇人民政府 |
10.00 |
|
|
|
4.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[919]安远县车头镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
( 2025 年度) |
||||||
|
部门名称 |
安远县车头镇人民政府 |
|||||
|
当年预算情况(万元) |
||||||
|
收入预算合计 |
2,816.29 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
1,010.29 |
其他经费 |
1,806 |
|||
|
支出预算合计 |
2,816.29 |
|||||
|
其中:基本支出 |
767.39 |
项目支出 |
2,048.9 |
|||
|
年度总体目标 |
推进工作正常有序开展 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
项目质量 |
高 |
||||
|
时效指标 |
项目时效 |
高 |
||||
|
成本指标 |
项目金额 |
28102895.81元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众获得感 |
高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
高 |
|||
安远县车头镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年安远县车头镇人民政府收入预算总额为2810.29万元,较上年预算安排减少2719.64万元。其中:财政拨款收入1010.29万元,较上年预算安排减少19.63万元;其他收入1800万元,较上年预算安排减少2700万元;使用非财政拨款结余0万元;上年结转(结余) 0万元。
(二)支出预算情况
2025年安远县车头镇人民政府支出预算总额为2810.29万元,较上年预算安排减少2719.64万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出767.39万元,较上年预算安排减少49.5万元,其中:工资福利支出569.83万元、商品和服务支出173.13万元、对个人和家庭的补助17.43万元、资本性支出7万元;项目支出2042.9万元,较上年预算安排减少2670.14万元,其中:工资福利支出110.32万元、商品和服务支出1830万元、对个人和家庭的补助102.58万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2532.37万元,较上年预算安排增加989.59万元;公共安全支出8.16万元,较上年预算安排持平;文化旅游体育与传媒支出21.84万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出80.69万元,较上年预算安排减少13.62万元;卫生健康支出27.03万元,较上年预算安排减少2.46万元;农林水支出94.42万元,较上年预算安排减少3688.62万元住房保障支出45.78万元,较上年预算安排减少4.53万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出680.15万元,较上年预算安排增加61.14万元;商品和服务支出2003.13万元,较上年预算安排增加772.68万元;对个人和家庭的补助120.01万元,较上年预算安排增加45.54万元;资本性支出7万元,较上年预算安排减少3599万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年安远县车头镇人民政府财政拨款支出预算总额为1010.29万元,较上年预算安排增加减少19.64万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出732.37万元,较上年预算安排增加89.59万元;公共安全支出8.16万元,较上年预算安排持平;文化旅游体育与传媒支出21.84万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出80.69万元,较上年预算安排减少13.62万元;卫生健康支出27.03万元,较上年预算安排减少2.46万元;农林水支出94.42万元,较上年预算安排减少3688.62万元;住房保障支出45.78万元,较上年预算安排减少4.53万元。
按支出项目类别划分:基本支出767.39万元,较上年预算安排减少49.5万元,其中:工资福利支出569.83万元,商品和服务支出173.13万元,对个人和家庭的补助17.43万元,资本性支出7万元。项目支出242.9万元,较上年预算安排增加29.86万元,其中:工资福利支出110.32万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助102.58万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算173.13万元,比2024年预算增加减少22.29万元,下降11.4%。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)村民(妇女)小组长误工补助项目情况说明
⑴项目概述:村民(妇女)小组长误工补助项目申报金额为42.42万元,主要用于发放村民(妇女)小组长误工补助。
⑵立项依据:村居村民(妇女)小组长应公误工,应适当予以补助。
⑶实施主体:车头镇人民政府
⑷实施方案:将于本年根据车头镇六村一居的村民(妇女)小组长履职情况进行村民(妇女)小组长误工补助的合理安排,并对该补助的发放实施监督。
⑸实施周期: 本项目实施周期为1年。
⑹年度预算安排:42.42万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年安远县车头镇人民政府"三公"经费财政拨款安排10万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无因公出国(境)工作计划。
公务接待费4万元,比上年减少3万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费6万元,比上年减少4万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格公车使用,减少公务用车支出。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无公务用车购置计划。
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指上级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
(五)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

赣公网安备36072602000001号 