| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:[631001]安远县水利局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1,186.48 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)一般公共预算收入 | 1,186.48 | 卫生健康支出 | 24.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)政府性基金预算收入 | 农林水支出 | 1,149.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 41.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 125.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 1,312.25 | 本年支出合计 | 1,312.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,312.25 | 支出总计 | 1,312.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位收入总表 | |||||||||||||||
| [631001]安远县水利局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1,312.25 | 1,186.48 | 1,186.48 | 125.77 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | |||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | |||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,149.92 | 1,024.15 | 1,024.15 | 125.77 | ||||||||||
| 03 | 水利 | 1,149.92 | 1,024.15 | 1,024.15 | 125.77 | ||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 362.57 | 362.57 | 362.57 | |||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 245.77 | 120.00 | 120.00 | 125.77 | ||||||||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | 485.58 | |||||||||||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | |||||||||||
| 单位支出总表 | ||||||
| 填报单位[631001]安远县水利局 | 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,312.25 | 524.90 | 787.35 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.78 | 88.78 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.79 | 33.79 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.99 | 54.99 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,149.92 | 362.57 | 787.35 | ||
| 03 | 水利 | 1,149.92 | 362.57 | 787.35 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 362.57 | 362.57 | |||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 245.77 | 245.77 | |||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | |||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | |||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [631001]安远县水利局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1,186.48 | 一、本年支出 | 1,186.48 | 1,186.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1,186.48 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 农林水支出 | 1,024.15 | 1,024.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,186.48 | 支出总计 | 1,186.48 | 1,186.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| [631001]安远县水利局 | 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,186.48 | 524.90 | 661.58 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.78 | 88.78 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.79 | 33.79 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.99 | 54.99 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.22 | 8.22 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.09 | 24.09 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.09 | 24.09 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,024.15 | 362.57 | 661.58 | ||
| 03 | 水利 | 1,024.15 | 362.57 | 661.58 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 362.57 | 362.57 | |||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 485.58 | 485.58 | |||
| 2130314 | 防汛 | 56.00 | 56.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 41.24 | 41.24 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| [631001]安远县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 524.90 | 505.02 | 19.88 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 465.39 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 165.74 | 165.74 | ||||
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 20.16 | 20.16 | ||||
| 3010202 | 其他津补贴 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 3010301 | 年终一次性奖 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 3010302 | 公务员(含参公)基础绩效奖 | 68.26 | 68.26 | ||||
| 3010701 | 事业单位基础性绩效工资 | 83.19 | 83.19 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.99 | 54.99 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.09 | 24.09 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 41.24 | 41.24 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 19.88 | |||||
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.3 | ||||
| 30206 | 电费 | 3.50 | 3.5 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.5 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 0.94 | 0.936 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.26 | 0.264 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.5 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.88 | 5.88 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.63 | |||||
| 30302 | 退休费 | 22.62 | 22.62 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 11.17 | 11.17 | ||||
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
| 填报单位[631001]安远县水利局 | 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 631001 | 安远县水利局 | 18.67 | 11.48 | 7.19 | ||||
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 填报单位:[631001]安远县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 支出预算总表 | ||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | ||||||||
| 合计 | 1,312.25 | |||||||||
| 社会保障和就业支出 | 97.00 | |||||||||
| 卫生健康支出 | 24.09 | |||||||||
| 农林水支出 | 1,149.92 | |||||||||
| 住房保障支出 | 41.24 | |||||||||
| 财政拨款预算表 | |||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 1,186.48 | 1,186.48 | |||
| 社会保障和就业支出 | 97.00 | 97.00 | |||
| 卫生健康支出 | 24.09 | 24.09 | |||
| 农林水支出 | 1,024.15 | 1,024.15 | |||
| 住房保障支出 | 41.24 | 41.24 | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 其他资金支出 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 150 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 加强其他收入管理,维持机关的正常运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收入总成本 | ≤150万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员个数 | =40人 | |
| 质量指标 | 收入对应支出的合规性 | =100% | ||
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进社会经济发展 | 是 | |
| 社会效益指标 | 提供更优质的服务 | 提高工作效率 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥96% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 2024年安远县农业水价综合改革水源及骨干工程维养项目 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 395.576 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 完成327座水源及471km骨干渠道进行日常维养及维修并通过验收,大力提高粮食生产率。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目维修养护成本 | ≤3955761.1元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维养水源 | =137座 | |
| 骨干渠道 | =471KM | |||
| 质量指标 | 养护工程验收合格率 | =100% | ||
| 骨干工程验收合格率 | =100% | |||
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖农田面积 | =15.672万亩 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 非税成本性支出 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 120 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 对水资源费加大征收力度,实现应收尽收,维持机关2024年正常运转。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 返回非税收入 | ≤120万元 | |
| 计划征收非税收入 | ≥210万元 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 非税收入项目 | =1个 | |
| 质量指标 | 完成征收业务及时率 | ≥98% | ||
| 时效指标 | 资金使用完成率 | =100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济社会发展 | 有所增长 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 安远县防汛监测预警设施设备运行维护 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 56 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 完成安远县山洪灾害自动监测站点16个,山洪灾害预警广播站点288个,山洪灾害简易雨量站点309个,山洪灾害简易水位站点44个,山洪灾害防汛呼叫器2个,山洪灾害入户报警器61个,水库水雨情自动测报站点8个,特征水位展示牌9个,危险区群众转移安置地图牌1块等防汛监测预警设施设备运行维护。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤56万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点 | ≥665个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | ||
| 时效指标 | 年度建设任务完成时限 | 2024年12月31日前 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少灾害发生率 | 全年 | |
| 社会效益指标 | 社会风险率 | 降低,保障社会稳定 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目 | |||
| 主管部门及代码 | 631-安远县水利局 | 实施单位 | 安远县水利局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 104.5 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保洁服务范围内的库区、河段,河面清洁,无水葫芦及漂浮物。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本费用 | ≤313.5万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理库区 | =13个 | |
| 质量指标 | 每月考核得分 | ≥85分 | ||
| 时效指标 | 每日保洁作业时间 | ≥8小时 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河流生态环境改善率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 河湖附近居民满意度 | ≥90% | |

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