电商办2019年度部门决算
目 录
第一部分 电商办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 电商办概况
一、部门主要职能
1.负责落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。
2.研究提出安远“互联网+”行动计划的实施意见、专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
3.研究提出安远“互联网+”行动重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。
4.编制安远电子商务中远期发展规划、电子商务规范管理办法并组织实施。
5.负责全县电子商务企业的审批备案、管理,电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。
6.负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。
7.组织和协调开展安远“互联网+”行动发展的宣传推介工作。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:安远县电子商务办公室(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2019年年末实有人数 5 人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表







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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 854.053万元,其中年初结转和结余 2.63 万元,较2018年增加 766.83万元,增长 871 %;本年收入合计854.053万元,较2018年增加766.83万元,增长871%,主要原因是:合作社奖补资金、企业红薯包销补贴、六个一工程尾款、扶贫现场会筹备前资金等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 854.053 万元,占 100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计669.21万元,其中本年支出合计 669.21万元,较2018年增加583.85万元,增长683%,主要原因是:合作社奖补资金、企业红薯包销补贴、六个一工程尾款、扶贫现场会筹备前资金等;年末结转和结余187.47万元,较2018年增加184.84万元,增长7028%,主要原因是:扶贫现场会筹备前资金。
本年支出的具体构成为:基本支出394.2万元,占58.9%;项目支出 275万元,占41.09 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为52.15万元,决算数为669.21万元,完成年初预算的1200%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为52.15万元,决算数为699.21万元,完成年初预算的1200%,主要原因是:合作社奖补资金、企业红薯包销补贴、六个一工程尾款、扶贫现场会筹备前资金等。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52.15万元,其中:
(一)工资福利支出60.43万元,较2018年增加13.4万元,增长28.49%,主要原因是:单位新调入人员。
(二)商品和服务支出133.5万元,较2018年增加131.7万元,增长7316%,主要原因是:单位新调入人员。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.86万元,决算数为0.854万元,完成年初预算的99.3%,决算数较2018年减少1.04 万元,下降55%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.86万元,决算数为0.854万元,完成年初预算的99.3%,决算数较2018年减少1.04 万元,下降55%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年精简公务接待费的开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金275万元,占一般公共预算项目支出总额的32.2%。
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。


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