2023年,县人民政府认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,高度重视审计查出问题的整改工作,全面落实县十八届人大常委会第十八次会议的审议意见,部署落实审计查出问题整改工作;县审计局向相关单位下发了整改通知,明确专人对整改情况进行跟踪督促检查。各相关单位深入贯彻落实县委、县政府决策部署,正确认识和严肃对待审计查出的问题,主动认领和压实整改主体责任,认真整改审计查出问题。
一、审计工作报告反映问题的整改情况
截至2023年9月底,《关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的21个主要问题中,各部门采取上缴国库、建章立制等措施落实整改审计发现问题,已整改到位19个,整改率90.48%。
(一)县级财政管理审计情况
1.违反预算分配规定方面整改情况
(1)关于“预算编制不细化”问题,已整改。
(2)关于“将非本级预算单位纳入预算”问题,已整改。(3)关于“土地出让金支出预算编制不完整”问题,已整改。
2.违反收入预算执行规定方面
(1)关于“未及时上缴非税收入”问题,已整改。
(2)关于“未及时收缴土地出让金”问题,已整改。
3.违反支出预算执行规定方面
(1)关于“向非预算单位拨款”问题,已整改。
(2)关于“财政部门无预算拨款”问题,已整改。
(3)关于“未按照规定的预算级次拨款”问题,已整改。
(4)关于“土地出让收入为产业投资基金注资和对外投资”问题,已整改。
(5)关于“出借财政专户资金”问题,已整改。
(6)关于“未及时收回专户借款”问题,正在整改中。
4.违反其他相关规定方面
(1)关于“国有资本经营预算执行率低”问题,已整改。(2)关于“预算绩效管理工作落实不到位”问题,已整改。
(二)部门预算执行审计情况
(1)关于“无预算支出1413.61万元”问题,已整改。(2)关于“超预算支出917.1万元”问题。,已整改。
(3)关于“部门预算编制不严谨”问题,已整改。
(4)关于“预算编制不细化”问题,已整改。
(5)关于“部分费用预算编制不合理”问题,正在整改中。
(6)关于“未开展项目事前绩效评估,填报预算绩效目标申报方面”问题,已整改。
(7)关于“部门预算收入管理不规范”问题,已整改。(8)关于“挤占自然资源管理专项资金”问题,已整改。
二、未完成整改的问题
从整改情况看,仍有县财政局的未及时收回专户借款和县市场监督管理局的部分预算编制不合理2个问题未完全整改到位。
三、进一步加强审计整改工作的措施
(一)各部门、各单位要充分认识落实审计整改责任的重要性,认真履行整改主体责任,深刻剖析问题产生的原因,进一步完善制度,有效根治屡审屡犯“顽症”。各责任部门单位对未完成整改的问题,应切实采取有效措施,加强督促检查,全面及时整改到位。
(二)县审计局将持续督导,对审计整改不到位、未按要求整改的单位加强重点督查,切实推动审计发现问题整改“清零”。
(三)针对未完成整改的问题,各责任单位均已结合自身实际情况制定了整改计划,明确整改时限,将按计划进行整改。
主任、各位副主任、各位委员,审计整改是审计工作的一项重要程序,是审计质量的最终反映。2022年县本级财政预算执行和其他财政收支审计发现的问题,多数已完成整改,有些问题因涉及法律程序等原因尚未完全整改到位。审计局将继续跟踪监督,督促其整改到位。并且,在以后的审计工作中,将继续坚持“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”的总体思路,按照财政审计大格局的要求,紧紧围绕全县经济社会发展大局和县委、县政府中心工作以及社会关注的热点、难点问题开展审计监督。通过揭露和发现财政管理和财政体制运行中存在的一些突出问题,促进公共财政体制逐步完善,推动完善预算管理制度,防范财政潜在的风险,提高财政绩效水平。

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